为进一步提升审计监督质效,服务保障集团公司高质量发展,帮助各子公司降低经营风险,发现经营中存在的问题和不足,近日,审计风控部组织召开了“强监督 控风险 促发展”专题内审问题分析会。
会上,内审主管高雪强汇报了2023年度内部审计情况,结合内部审计发现的问题与案例,从合同管理、资产管理、招投标管理等方面提出了工作建议与措施。审计组的同志围绕内部审计工作开展情况及存在问题进行了深入的讨论与交流。
会议指出,内部审计在推进公司合规建设、改进管理水平、防范经营风险、促进改革发展、提升经济效益等方面,发挥了重要作用。会议要求内部审计工作要运用好“PDCA”管理模式,制定好计划,有序开展审计工作,评估问题总结经验并提出改进建议,更好发挥内部审计在经营管理上的建设性作用,为推动集团公司深化改革,促进提质增效发挥更大作用。
(审计风控部:胡永胜)