为推动集团及子公司招标采购工作的有效监督与规范管理,集团公司审计风控部按照既定方案,对2023年四季度招标采购工作开展专项检查。
在检查中,检查组聚焦招标采购制度建设、决策程序、实施过程合规性,对发现的薄弱环节下发《通知书》,提出整改要求,推进被检查单位迅速抓好问题整改,完善制度体系建设,采取扎实措施防范采购领域的廉洁风险。
招标采购是企业生产经营中的关键环节,集团审计风控部在做好本轮检查工作总结的基础上,继续以专项检查为重要抓手,聚焦标前备案、标中评审、标后履约等关键环节,规范各方经营管理行为,持续推动集团稳健发展。
(审计风控部:胡永胜)