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经发集团开展2022年度内部审计工作


      5月31日上午,在经发集团1106会议室,北京中天恒会计师事务所所长赵志新及其他审计组成员、审计风控部相关人员沟通交流2022年度内部审计工作进展情况。

根据集团公司2023年度审计计划安排,北京中天恒会计师事务所作为内审事务所派出审计组,于5月22日进驻经发集团,开展2022年度内部审计工作,截至5月30日已完成集团公司、景程检测、国资公司的现场审计工作。首先,审计组反馈了本次审计的进展情况。附后,双方就发现的问题进行了讨论,交换相互意见。最后,审计风控部副主任陈陶涛同志重申本次审计工作要点:一是梳理各市场化子公司主要风险点,查找风险漏洞,促进集团公司建立健全内部风险管理机制;二是对于发现的问题,从公司可持续发展的角度提供可行性意见建议;三是对各单位经营管理及业务行为进行合规性检查,确保集团公司经营事项合法合规。

截至目前,现场审计工作仍在如期进行。

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(审计风控部  高雪强)